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积极开展内控审计
日期:2015-06-18      来源:通惠集团公司 倪淑霞
  

根据菲律宾sunbet官网口碑2015年度审计计划,审计监督部将于2015年6月10日至2015年6月20日对集团公司人力资源部内部控制与风险管理进行专项审计。

    全面对集团公司人力资源部内部控制情况及风险管理进行审计测评,评价被审计单位各项业务活动是否建立了内部控制制度,各项内部控制制度是否符合内部控制的基本原则,控制环节是否设置齐全,关键控制点是否存在控制强点与控制弱点。对上一次审计报告中的提出的审计意见及落实情况进行监督和检查。

 

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